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集团公司对交通能源公司开展内部控制合规、有效性后续审计
时间:2018-04-28 08:43:20  浏览:0次  来源: 内控审计处  作者:马宏锋
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4月19日,集团公司召开审计进点会,派出审计组对交通能源公司开展内部控制合规、有效性后续审计。集团公司党委副书记郝伟出席会议并讲话。

会议上,内控审计处处长、审计组组长聂喜宗宣读了《审计通知书》和审计廉政纪律,项目负责人就审计范围和内容作了说明,交通能源公司董事长孙涛就2016年内部控制合规、有效性发现问题整改情况作了汇报。

郝伟在讲话中指出,开展后续审计工作对于保持审计监督的连续性、维护审计决定的严肃性、增强内部审计的权威性具有重要的意义。他要求,交通能源公司要积极配合好后续审计工作,全面及时提供审计资料和数据,做好有关问题的解释和说明,并针对审计中发现的问题边审边改;审计组要本着对企业负责的态度,坚持实事求是、文明审计、廉洁从审和监督与服务并重,严格按照法律法规和集团公司制度规定的程序开展工作。

审计组成员,交通能源公司领导班子、相关部门负责人参加了审计进点会。

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