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集团公司多措并举进一步深化内部审计监督工作
时间:2017-12-21 17:20:51  浏览:0次  来源: 内控审计处  作者:马宏锋
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今年以来,集团公司认真贯彻落实中办、国办《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》和我省的实施意见精神,按照省国资委《关于进一步加强省属企业内部审计工作的通知》安排部署,多措并举,进一步深化内部审计监督工作。

一是制定出台《关于深化内部审计监督的实施意见》,明确了集团公司深化内部审计监督的总体目标、主要内容和工作措施。二是修订了《内部审计管理(暂行)办法》《经济责任审计管理办法》等内部审计制度,进一步完善了内部审计制度体系。三是组织开展集团公司系统内部审计机构建设调研,在学习先进理念和经验做法、充分研究论证的基础上形成《建立健全企业内部审计机构的思路与对策——集团公司系统内部审计机构建设调研报告》和内部审计机构构建计划建议,加快了集团公司系统内部审计机构建设进程。四是扎实开展渭南天然气公司等3户企业原法定代表人任期经济责任审计和陕西燃气液化天然气公司等3户企业内部控制合规有效性审计,促进所属企业规范化发展。五是督促所属企业建立审计发现问题整改机制,积极推进审计结果报告和公告制度,以公开促整改。六是组织对内部审计中介机构工作过程和结果进行打分评估,强化动态管理。七是举办2017年内部审计专题培训,组织内部审计人员参加中国内审协会等举办的培训,进一步加强内部审计队伍建设。

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